PAGAMENTO 0004215/2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Número do Pagamento: 0004215/2019 Data do Pagamento: 13/08/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003453/2019 Número do Empenho: 0001925/2019
Beneficiário: CDA Comercial Distribuidora Armini CPF/CNPJ do Beneficiário: 21.610.147/0001-73
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de materiais de limpeza, higiene e utensílios para atender as necessidades da Semec e das escolas da rede municipal de ensino, deste Municipio de São Domingos do Norte. NAC - AF 00495/2019 - TERMO 51/2018
Valor: R$ 49,79
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Programa: 0003 - PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ação: 2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC
Função: 04 - Administração Subfunção: 129 - Administração de Receitas
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000031/2018
Processo: 0004036/2018