PAGAMENTO 0003519/2016

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - GABINETE DO PREFEITO
Número do Pagamento: 0003519/2016 Data do Pagamento: 25/07/2016
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003356/2016 Número do Empenho: 0001849/2016
Beneficiário: EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFO CPF/CNPJ do Beneficiário: 34.028.316/0012-66
Bem adquirido / Serviço Prestado: POSTAGENS REALIZADAS NO CORREIOS NO MÊS DE JULHO/2016, REFERENTES DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.
Valor: R$ 339,92
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002590/2016