Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO |
Número do Pagamento: |
0003098/2019 |
Data do Pagamento: |
25/06/2019 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0002262/2019 |
Número do Empenho: |
0001464/2019 |
Beneficiário: |
A.L. Transporte e Turismo LTDA EPP
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
16.599.969/0001-60 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Prestação de Serviços de Transporte Escolar, para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede ESTADUAL de Ensino deste município de São Domingos do Norte, relativo ao mês de ABRIL/19. |
Valor: |
R$ 5.727,07 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Programa: |
0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
Ação: |
2.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
361 - Ensino Fundamental |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000002/2019 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000028/2019 |
Processo: |
0005946/2018 |