PAGAMENTO 0003464/2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento: 0003464/2019 Data do Pagamento: 09/07/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002358/2019 Número do Empenho: 0001452/2019
Beneficiário: Tatiane dos Santos Tiburcio ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 26.591.945/0001-19
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, para o exercício de 2018. SECONT - AF 319/2019 - TERMO 54/2018
Valor: R$ 862,86
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.010 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS DA SECONT
Função: 04 - Administração Subfunção: 124 - Controle Interno
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000031/2018
Processo: 0004036/2018