Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA |
Número do Pagamento: |
0003596/2019 |
Data do Pagamento: |
15/07/2019 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0002259/2019 |
Número do Empenho: |
0001450/2019 |
Beneficiário: |
CDA Comercial Distribuidora Armini
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
21.610.147/0001-73 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, para o exercício de 2018.
SECONT - AF 317/2019 - TERMO 51/2018 |
Valor: |
R$ 530,23 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.010 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS DA SECONT |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
124 - Controle Interno |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000031/2018 |
Processo: |
0004036/2018 |