PAGAMENTO 0000665/2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0000665/2019 Data do Pagamento: 22/05/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000708/2019 Número do Empenho: 0000436/2019
Beneficiário: SULFIMAX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 11.193.834/0001-87
Bem adquirido / Serviço Prestado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO, TAPEÇARIA E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR PARA O VEÍCULO SD10 CD 4X4 LT 2,8L PLACA PPV 1008.
Valor: R$ 755,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0001216/2019