PAGAMENTO 0001895/2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Pagamento: 0001895/2019 Data do Pagamento: 29/04/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001865/2019 Número do Empenho: 0001314/2019
Beneficiário: DETRAN-ES CPF/CNPJ do Beneficiário: 28.162.105/0001-66
Bem adquirido / Serviço Prestado: MULTA DER-108200-RV00934170-7455/00, LICENCIAMENTO ANUAL 2019, SEGURO DPVAT 2019 COTA ÚNICA DO VEÍCULO FORD/KA SE 1,5 SD PLACA PPG 5555.
Valor: R$ 315,78
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
Função: 12 - Educação Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0001896/2019