PAGAMENTO 0002177/2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Número do Pagamento: 0002177/2019 Data do Pagamento: 07/05/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001560/2019 Número do Empenho: 0001100/2019
Beneficiário: Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.008.047/0001-64
Bem adquirido / Serviço Prestado: Indenização relativo a Prestação dos serviços de TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, percurso São Domingos do Norte a Colatina, ocorridas no mês de Fevereiro/2019
Valor: R$ 8.443,89
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0011 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR
Ação: 2.050 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO
Função: 12 - Educação Subfunção: 364 - Ensino Superior
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0001170/2019