PAGAMENTO 0001288/2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0001288/2019 Data do Pagamento: 29/03/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001298/2019 Número do Empenho: 0000978/2019
Beneficiário: Viação Águia Branca S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.486.182/0015-04
Bem adquirido / Serviço Prestado: INDENIZAÇÃO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMTADES. Empenho realizado nesta data, conforme Despacho da Tesoureira Municipal Saely Marchezini,Datado de 29/03/2019.
Valor: R$ 455,25
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subtítulo: 33909301000 - INDENIZAÇÕES
Programa: 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS
Ação: 2.128 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS SOB A GESTÃO DA SEMTADES
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000846/2019