PAGAMENTO 0003652/2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Número do Pagamento: 0003652/2019 Data do Pagamento: 16/07/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003195/2019 Número do Empenho: 0000472/2019
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.165.729/0001-74
Bem adquirido / Serviço Prestado: ESTIMATIVA DE GASTOS COM RECOLHIMENTO DO FGTS DAS SERVIDORAS DA PREFEITURA DE COLATINA QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
Valor: R$ 391,65
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%
Elemento de Despesa: 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subtítulo: 31901301000 - FGTS
Programa: 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.102 - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)
Função: 12 - Educação Subfunção: 365 - Educação Infantil
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0005837/2018