PAGAMENTO 0001263/2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0001263/2019 Data do Pagamento: 03/09/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001409/2019 Número do Empenho: 0000017/2019
Beneficiário: VIVO S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.325.945/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: ESTIMATIVA DE GASTOS COM AS LINHAS DE CELULARES DA SECRETARIA, SENDO ELAS: 99969-2768 (POSTO DE ATENDIMENTO CÓRREGO DUMER), 99969-2785 (POSTO DE ATENDIMENTO SÃO JOSÉ), 99947-4466 (POSTO DE SAÚDE DO CÓRREGO DA DIVISA), 99800-8383 (ESF "RUBENS RANGEL") E 99897-2916 (COORDENADOR DE FROTAS), PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
Valor: R$ 533,64
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903939000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0005656/2018