PAGAMENTO 0000190/2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Número do Pagamento: 0000190/2019 Data do Pagamento: 25/01/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000183/2019 Número do Empenho: 0000382/2019
Beneficiário: LUIZ ANDRADE PIROVANI CPF/CNPJ do Beneficiário: 752.328.987-87
Bem adquirido / Serviço Prestado: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NA VIAGEM DE SÃO DOMINGOS DO NORTE A COLATINA DO SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO ESTAVA A SERVIÇO DO NAC COMPARECENDO NA DELEGACIA DA RECEITA ESTADUAL NO DIA 22/01/2019.
Valor: R$ 36,41
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subtítulo: 33909302000 - RESTITUIÇÕES
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.132 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0000369/2019