Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL |
Número do Pagamento: |
0000224/2019 |
Data do Pagamento: |
30/01/2019 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000111/2019 |
Número do Empenho: |
0000284/2019 |
Beneficiário: |
Posto Ouro Branco Ltda
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
03.378.184/0001-16 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados na SEMAG - SETOR RODOVIÁRIO NOTAS FISCAIS N° 10309; 10306; 10303; 10302; 10298; 10297; 10296; 10305 E 10300. |
Valor: |
R$ 19.286,99 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Programa: |
0026 - PROGRAMA DE APOIO A MOBILIDADE URBANA E RURAL |
Ação: |
2.109 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SETOR RODOVIÁRIO |
Função: |
26 - Transporte |
Subfunção: |
782 - Transporte Rodoviário |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000018/2018 |
Tipo de Contrato: |
Compras |
N° Contrato: |
0000009/2019 |
Processo: |
0001390/2018 |