Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO |
Número do Pagamento: |
0000557/2019 |
Data do Pagamento: |
19/02/2019 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000077/2019 |
Número do Empenho: |
0000242/2019 |
Beneficiário: |
Rio Service Alimentação e Serviços LTDA ME
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
12.947.831/0001-54 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Aquisição de materiais de limpeza, higiene e utensílios para atender as necessidades da Semec e das escolas da rede municipal de ensino, deste Municipio de São Domingos do Norte. SEMEC - AF 013/2019 - TERMO 42/2018. |
Valor: |
R$ 223,68 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000027/2018 |
Processo: |
0003580/2018 |