PAGAMENTO 0000569/2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0000569/2019 Data do Pagamento: 19/02/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000078/2019 Número do Empenho: 0000216/2019
Beneficiário: Da Vila Comércio LTDA ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 23.560.835/0001-00
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de Materiais de consumo que serão utilizados para atender as necessidades do projeto "colonia de férias" celebrado pelo CRAS conf. AF 03/2019 - TERMO 37/2018.
Valor: R$ 174,37
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Programa: 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL
Ação: 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000026/2018
Processo: 0003002/2018