PAGAMENTO 0000017/2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 050 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Número do Pagamento: 0000017/2019 Data do Pagamento: 08/01/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000024/2019 Número do Empenho: 0000197/2019
Beneficiário: SEMEC-ADMIN.GERAL-BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMEC-BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2019.
Valor: R$ 5.977,60
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Programa: 0012 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONHECIMENTO E RIQUEZAS CULTURAIS
Ação: 2.052 - MANUTENÇÃO DO MUSEU E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Função: 13 - Cultura Subfunção: 392 - Difulsão Cultural
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0000130/2019