PAGAMENTO 0000739/2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0000739/2019 Data do Pagamento: 28/02/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000373/2019 Número do Empenho: 0000170/2019
Beneficiário: PROJETA TECNOLOGIA LTDA ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 09.278.358/0001-55
Bem adquirido / Serviço Prestado: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 94/2017, relativo a Prestação de serviços de sistema para a Gestão Integrada do Serviço do SUAS da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social e mediante concessão de licença de uso, de software de gestão pública, bem como implantação, conversão de dados (se necessário), treinamentos, testes e serviços de manutenção nos softwares contratados.(CASA LAR).
Valor: R$ 750,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;
Subtítulo: 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE;
Programa: 0005 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Ação: 2.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Função: 04 - Administração Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000038/2017
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000094/2017
Processo: 0000799/2017