Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO |
Número do Pagamento: |
0000071/2019 |
Data do Pagamento: |
10/01/2019 |
Tipo de Pagamento: |
Restos a Pagar Processados |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0007402/2018 |
Número do Empenho: |
0003928/2018 |
Beneficiário: |
Cabal Brasil Ltda
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
03.766.873/0001-06 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
EMPENHO COMPLEMENTAR CONTRATO N° 22/2016 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO AO SERVIDORES DA ASSEPLAN. (CREDENCIAMENTO Nº 01/2016) |
Valor: |
R$ 200,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO |
Subtítulo: |
33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
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Dispensa/Inexigibilidade: |
99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL |
Processo: |
0000696/2018 |