PAGAMENTO 0001206/2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0001206/2019 Data do Pagamento: 26/03/2019
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0007282/2018 Número do Empenho: 0003786/2018
Beneficiário: FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 17.828.602/0001-34
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) SACOS DE CAL HIDRATADO PARA PINTURA COM 20 KG DE CONTEÚDO, TOTALIZANDO 100KG E 10 UNIDADES DE FIXADOR PARA CAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DA CIDADE, VISANDO MANTER A CIDADE LIMPA E ORGANIZADA, PARA OS FESTEJOS DE FIM DE ANO.
Valor: R$ 155,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Programa: 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE
Ação: 2.096 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0005660/2018