PAGAMENTO 0000619/2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
Número do Pagamento: 0000619/2019 Data do Pagamento: 21/02/2019
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0006982/2018 Número do Empenho: 0003546/2018
Beneficiário: Fulltech Suprimentos para Informática LTDA EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 13.823.490/0001-78
Bem adquirido / Serviço Prestado: Prestação de Serviços técnicos e Fornecimento de Peças de Informática para estruturar toda a rede de cabeamento estruturado na catroria 5E (potos de rede) no Prédio da Prefeitura, com substituição de cabos e reaproveitamento dos demais materiais, readequação de pontos de rede, do Prédio da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte.
Valor: R$ 10.000,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903970000 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000107/2018
Processo: 0003929/2018