PAGAMENTO 0001939/2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0001939/2019 Data do Pagamento: 19/12/2019
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: SEMSA-ADMINISTRAÇÃO GERAL- APOIO ADMINISTRATIVO CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Valor: R$ 3.903,05
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0000000/2019