PAGAMENTO 0002606/2016

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0002606/2016 Data do Pagamento: 03/06/2016
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002179/2016 Número do Empenho: 0001284/2016
Beneficiário: Posto Ouro Branco Ltda CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.378.184/0001-16
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA.
Valor: R$ 269,65
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0030 - PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA
Ação: 2.097 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LAVADOR E DA OFICINA MECÂNICA DO MUNICÍPIO
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 451 - Infra_estrutura Urbana
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000012/2015
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000040/2015
Processo: 0000218/2015