PAGAMENTO 0003983/2016

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Número do Pagamento: 0003983/2016 Data do Pagamento: 17/08/2016
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003149/2016 Número do Empenho: 0001219/2016
Beneficiário: Gráfica Comercial Ltda CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.371.780/0001-32
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisições de Materiais Gráficos para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2016. PRÉ-ESCOLAS
Valor: R$ 170,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 11010000 - MDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.043 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
Função: 12 - Educação Subfunção: 365 - Educação Infantil
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000003/2016
Processo: 0000675/2016