PAGAMENTO 0002884/2016

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Número do Pagamento: 0002884/2016 Data do Pagamento: 21/06/2016
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002073/2016 Número do Empenho: 0001178/2016
Beneficiário: Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 19.971.923/0001-19
Bem adquirido / Serviço Prestado: Prestações de Serviços de Materiais Gráficos e Outros para atender as necessidades dos funcionários das diversas secretarias dessa municipalidade como também as dos munícipes para o exercício de 2015. TRIBUTAÇÃO - TERMO 12/2015.
Valor: R$ 421,30
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0003 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ação: 2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC
Função: 04 - Administração Subfunção: 129 - Administração de Receitas
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000017/2015
Processo: 0005454/2014