Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
Número do Pagamento: |
0004530/2016 |
Data do Pagamento: |
21/09/2016 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0003703/2016 |
Número do Empenho: |
0001176/2016 |
Beneficiário: |
Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
19.971.923/0001-19 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Prestações de Serviços de Materiais Gráficos e Outros para atender as necessidades dos funcionários das diversas secretarias dessa municipalidade como também as dos munícipes para o exercício de 2015.
PROGER - TERMO 12/2015. |
Valor: |
R$ 104,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.008 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMIN. DA PROGER |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000017/2015 |
Processo: |
0005454/2014 |