PAGAMENTO 0001865/2016

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Pagamento: 0001865/2016 Data do Pagamento: 27/04/2016
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001714/2016 Número do Empenho: 0001019/2016
Beneficiário: DETRAN-ES CPF/CNPJ do Beneficiário: 28.162.105/0001-66
Bem adquirido / Serviço Prestado: INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FORD/KA, PLACA PPG 5555, CONDUZIDO PELO SERVIDOR JOÃO ROBERTO BRUNO.(O VALOR SERÁ DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO)
Valor: R$ 574,61
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 11010000 - MDE
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
Função: 12 - Educação Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0000819/2016