Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
Número do Pagamento: |
0000622/2016 |
Data do Pagamento: |
15/02/2016 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000513/2016 |
Número do Empenho: |
0000454/2016 |
Beneficiário: |
NETWORK PAPELARIA LTDA
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
05.211.216/0001-10 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( CINCO CAIXAS DE PAPEL A4 CHAMEX C/ 10 PACOTES) PARA SEREM UTILIZADOS PELA SEMAF.
(OBS.: AS DESPESAS SE REFEREM AO ANO DE 2015, CONF. NOTA FISCAL Nº 552 DE 19/11/15, SENDO REGULARIZADA NESTA DATA). |
Valor: |
R$ 625,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
Subtítulo: |
33909230000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0000128/2016 |