PAGAMENTO 0000623/2016

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Número do Pagamento: 0000623/2016 Data do Pagamento: 15/02/2016
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000502/2016 Número do Empenho: 0000453/2016
Beneficiário: NETWORK PAPELARIA LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.211.216/0001-10
Bem adquirido / Serviço Prestado: DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( 01 CAIXA DE PAPEL A4 CHAMEX C/ 10 PACOTES) PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. (OBS.: AS DESPESAS SE REFEREM AO ANO DE 2015, CONF. NOTA FISCAL Nº 554 DE 19/11/15, SENDO REGULARIZADA NESTA DATA).
Valor: R$ 125,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.008 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMIN. DA PROGER
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000128/2016