Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
Número do Pagamento: |
0002366/2016 |
Data do Pagamento: |
23/05/2016 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000512/2016 |
Número do Empenho: |
0000429/2016 |
Beneficiário: |
Cescopel Atacado Distribuidora Ltda
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
13.015.883/0001-55 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA (PAPELARIA, CARTUCHO, TONER E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR. (TERMO Nº 39/2015)
N.F. 3726 |
Valor: |
R$ 135,12 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
13010000 - RECURSOS DO FNAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Programa: |
0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
Ação: |
2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA "CASA LAR DE PASSAGEM" |
Função: |
08 - Assistência Social |
Subfunção: |
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000031/2015 |
Processo: |
0005479/2014 |