Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
Número do Pagamento: |
0001055/2016 |
Data do Pagamento: |
08/03/2016 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000425/2016 |
Número do Empenho: |
0000397/2016 |
Beneficiário: |
Cescopel Atacado Distribuidora Ltda
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
13.015.883/0001-55 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA (PAPELARIA, CARTUCHO, TONER E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAF. (TERMO Nº 39/2015)
n.f. 3723 |
Valor: |
R$ 85,80 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Programa: |
0005 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
Ação: |
2.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
126 - Tecnologia da Informação |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000031/2015 |
Processo: |
0005479/2014 |