PAGAMENTO 0000840/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Número do Pagamento: 0000840/2013 Data do Pagamento: 05/03/2013
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0006346/2012 Número do Empenho: 0000189/2012
Beneficiário: AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.733.013/0001-19
Bem adquirido / Serviço Prestado: SÉTIMA ALTERAÇÃO AO CONTRATO N. 58/2009, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CRAS, PARA O ANO DE 2012. N.F. 4846
Valor: R$ 147,20
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 2420 - RECURSOS DE FNAS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 333903997000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Programa: 0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS
Ação: 2.142 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000010/2009
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 02-0000058/2009
Processo: 0067269/2009