Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
Número do Pagamento: |
0001246/2016 |
Data do Pagamento: |
18/03/2016 |
Tipo de Pagamento: |
Restos a Pagar Processados |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0006489/2015 |
Número do Empenho: |
0003432/2015 |
Beneficiário: |
Maria Célia Dalmaso ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
39.785.183/0001-33 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
HOSPEDAGENS PARA OS SERVIDORES DA ESESP QUANDO MINISTRARAM CURSOS NESTE MUNICÍPIO.
N.F. 716 |
Valor: |
R$ 70,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903971000 - HOSPEDAGENS |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0005401/2015 |