PAGAMENTO 0000049/2016

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0000049/2016 Data do Pagamento: 26/01/2016
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002186/2015 Número do Empenho: 0000949/2015
Beneficiário: Gráfica Comercial Ltda CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.371.780/0001-32
Bem adquirido / Serviço Prestado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMO TAMBÉM OS MUNICÍPES, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. (CERTIFICADOS (PAPEL CARTÃO) - VIGILÂNCIA SANITÁRIA) TERMO 03/15. NOTA FISCAL Nº 16.312
Valor: R$ 160,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0017 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA
Ação: 2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000002/2015
Processo: 0000386/2014