PAGAMENTO 0000836/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Pagamento: 0000836/2013 Data do Pagamento: 05/03/2013
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0006340/2012 Número do Empenho: 0001690/2012
Beneficiário: AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.733.013/0001-19
Bem adquirido / Serviço Prestado: FORNECIMENTO DE LINK PARA CONEXÃO DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA ATENDER A SEDE DA SEMEC. N.F. 4849
Valor: R$ 736,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICACOES DIRETAS
Fonte de Recursos: 2201 - MDE
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 333903997000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Programa: 0012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO
Ação: 2.007 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
Função: 12 - Educação Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0005945/2012