PAGAMENTO 0001780/2024

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0001780/2024 Data do Pagamento: 03/04/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001180/2024 Número do Empenho: 0000538/2024
Beneficiário: GERMANO PNEUS LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 48.926.883/0001-91
Bem adquirido / Serviço Prestado: SEMUR - CIM NOROESTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 028/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2876/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2023 AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
Valor: R$ 13.298,48
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ação: 2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000015/2024
Processo: 0001053/2024