PAGAMENTO 0001133/2024

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 050 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Número do Pagamento: 0001133/2024 Data do Pagamento: 04/03/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000546/2024 Número do Empenho: 0000473/2024
Beneficiário: MÁRCIA ADRIANA PIASSI CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: Estimativa de despesas com diárias para servidora Diretora de Cultura e Turismo, no exercício de 2024.
Valor: R$ 50,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS
Programa: 0012 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONHECIMENTO E RIQUEZAS CULTURAIS
Ação: 2.050 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função: 13 - Cultura Subfunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0000993/2024