PAGAMENTO 0000679/2024

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 040 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
Número do Pagamento: 0000679/2024 Data do Pagamento: 09/02/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000471/2024 Número do Empenho: 0000412/2024
Beneficiário: EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.485.069/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: Estimativa de despesas com fornecimento de energia elétrica para Campo de Futebol do Córrego DUMER, no exercício de 2024.
Valor: R$ 104,97
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Programa: 0013 - PROGRAMA DE ESPORTE MAIS CIDADANIA
Ação: 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Função: 27 - Desporto e Lazer Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0000096/2024