PAGAMENTO 0001512/2024

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0001512/2024 Data do Pagamento: 22/03/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001040/2024 Número do Empenho: 0000255/2024
Beneficiário: FCI UNIFORMES COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 46.224.795/0001-12
Bem adquirido / Serviço Prestado: SEMUR - Aquisição de materiais gráficos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, para realização das atividades diárias, divulgação de eventos, campanhas educativas e outros.
Valor: R$ 2.250,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ação: 2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico N° Licitação: 0000002/2023
Tipo de Contrato: Termo N° Contrato:
Processo: 0000166/2023