PAGAMENTO 0000821/2024

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Número do Pagamento: 0000821/2024 Data do Pagamento: 20/02/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000369/2024 Número do Empenho: 0000157/2024
Beneficiário: CARVEL - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI CPF/CNPJ do Beneficiário: 35.831.321/0001-12
Bem adquirido / Serviço Prestado: SEMMA - LOTE 02 - GM ONIX PPV0995 - ORÇAMENTO Nº 423948 - Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Oficina para manutenção preventiva e corretiva em veículos de linha Leve, Média e Pesada das Frotas, do Município de São Domingos do Norte/ES.
Valor: R$ 1.035,80
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ação: 2.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000029/2021
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000106/2021
Processo: 0003882/2021