PAGAMENTO 0000594/2024

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0000594/2024 Data do Pagamento: 12/04/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000372/2024 Número do Empenho: 0000096/2024
Beneficiário: MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES CPF/CNPJ do Beneficiário: 94.389.400/0001-84
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ESPÍRITO SANTO - CIM NOROESTE/ES, ADERIDO PELO FMS MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES. CONTRATO 005/2024 AE 047/2024 AFE 047/2024 (PREGÃO ELETR. 038/2023; ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2024; PROCESSO ADM. Nº 2232/2023).
Valor: R$ 518,40
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú
Elemento de Despesa: 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Subtítulo: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Programa: 0016 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Ação: 2.071 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Função: 10 - Saúde Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000005/2024
Processo: 0000319/2024