PAGAMENTO 0000936/2024

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0000936/2024 Data do Pagamento: 29/02/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000435/2024 Número do Empenho: 0000085/2024
Beneficiário: Walace Marchesini ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.984.948/0001-91
Bem adquirido / Serviço Prestado: SEMTADES - CRAS - COLONIA DE FERIAS NO MES DE JANEIROConstitui objeto dessa solicitação a realização de registro de preço para futura contratação de fornecedor objetivando a aquisição de lanches prontos que serão servidos em eventos realizados pela Prefeitura Municipal.
Valor: R$ 8.253,22
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico
Fonte de Recursos: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Programa: 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL
Ação: 2.078 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico N° Licitação: 0000001/2023
Tipo de Contrato: Termo N° Contrato: 0000017/2023
Processo: 0000165/2023