Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
Número do Pagamento: |
0001797/2024 |
Data do Pagamento: |
03/04/2024 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0001544/2024 |
Número do Empenho: |
0000069/2024 |
Beneficiário: |
BANCO DO BRASIL S/A
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
00.000.000/0806-08 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Estimativa de despesas com Tarifas Bancárias nas Contas Corrente 38.066-0 - Tributos, 12.517-2 - FEX, 12.574-1 - CFN, 18.213-3 - Simples Nacional, 40.500-0 - FPM e 40.505-1 - ITR, no exercício de 2024. |
Valor: |
R$ 12,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
Fonte de Recursos: |
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL |
Ação: |
2.120 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
N° Licitação: |
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Processo: |
0000068/2024 |