Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
Número do Pagamento: |
0000738/2024 |
Data do Pagamento: |
16/02/2024 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000371/2024 |
Número do Empenho: |
0000055/2024 |
Beneficiário: |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
29.979.036/0059-67 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Estimativa de despesas com recolhimento de INSS Patronal, no exercício de 2024. |
Valor: |
R$ 55.659,79 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
Fonte de Recursos: |
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Subtítulo: |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS |
Programa: |
0028 - REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS |
Ação: |
2.022 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO VINCULADAS |
Função: |
09 - Previdência Social |
Subfunção: |
272 - Previdência do Regime estatutário |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
N° Licitação: |
|
Processo: |
0000069/2024 |