PAGAMENTO 0001320/2024

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Número do Pagamento: 0001320/2024 Data do Pagamento: 12/03/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000967/2024 Número do Empenho: 0000049/2024
Beneficiário: Serviço Autonomo de Agua e Esgoto CPF/CNPJ do Beneficiário: 00.487.350/0001-24
Bem adquirido / Serviço Prestado: Estimativa de despesas com fornecimento de água tratada para escolas de Ensino Infantil - Pre-escola, no exercício de 2024.
Valor: R$ 533,22
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE
Elemento de Despesa: 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Subtítulo: 33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Programa: 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL
Ação: 2.039 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
Função: 12 - Educação Subfunção: 365 - Educação Infantil
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0000097/2024