Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Número do Pagamento: |
0000473/2024 |
Data do Pagamento: |
21/03/2024 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000359/2024 |
Número do Empenho: |
0000055/2024 |
Beneficiário: |
OBERDAN MARTINS DE SOUZA 09573059746
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
18.000.553/0001-00 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Prestação de Serviços referente a 900 horas em manutenção de computadores, rede e correlatos (exeto aquisição de peças por parte da contratada). Os serviços devem incluir a desinstalação de componentes, acessórios e dispositivos. AE 009/2023 AFE 020/2024 (JANEIRO/2024 E FEVEREIRO/2024)
PROCESSO Nº 7462/2022 CONTRATO Nº 28/2023 |
Valor: |
R$ 3.000,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Adesão a Registro de Preços |
Fonte de Recursos: |
150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |
Elemento de Despesa: |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |
Subtítulo: |
33904012000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL |
Ação: |
2.060 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA |
Função: |
10 - Saúde |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Adesão a Registro de Preços |
N° Licitação: |
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Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000028/2023 |
Processo: |
0007462/2022 |