Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Número do Pagamento: | 0000014/2024 | Data do Pagamento: | 11/01/2024 |
Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
Número da Liquidação: | 0000021/2024 | Número do Empenho: | 0000028/2024 |
Beneficiário: | CARLOS JUNIOR DOS SANTOS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | ***.506.007-** |
Bem adquirido / Serviço Prestado: | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS JUNIOR DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O EXERCICIO DE 2024. DIAS 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30/12 E 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10/01/2024 - LEVOU PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE COLATINA E VITORIA, CONFORME BOLETIM DE VIAGEM. | ||
Valor: | R$ 1.000,00 | ||
Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | ||
Fonte de Recursos: | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | ||
Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
Subtítulo: | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | ||
Programa: | 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA | ||
Ação: | 2.066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS | ||
Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 301 - Atenção Básica |
Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | N° Licitação: | |
Processo: | 0007861/2023 |