Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR |
Número do Pagamento: |
0000698/2024 |
Data do Pagamento: |
14/02/2024 |
Tipo de Pagamento: |
Restos a Pagar Processados |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0008005/2023 |
Número do Empenho: |
0004033/2023 |
Beneficiário: |
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
27.485.069/0001-09 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Fornecimento de energia elétrica para dependências desata Secretaria, conforme Fatura. |
Valor: |
R$ 933,21 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
Fonte de Recursos: |
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Programa: |
0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA, ATRAENTE E COM SAÚDE |
Ação: |
2.086 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHA, BLOQUETES E OUTROS |
Função: |
15 - Urbanismo |
Subfunção: |
661 - Promoção Industrial |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
N° Licitação: |
|
Processo: |
0000515/2023 |