PAGAMENTO 0000041/2024

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0000041/2024 Data do Pagamento: 18/01/2024
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002367/2023 Número do Empenho: 0001216/2023
Beneficiário: Serviço Autonomo de Agua e Esgoto CPF/CNPJ do Beneficiário: 00.487.350/0001-24
Bem adquirido / Serviço Prestado: ESTIMATIVA DE GASTOS COM ÁGUA E ESGOTO DO ALMOXARIFADO E DA FUNASA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. (Nº HIDRÔMETRO 203.686 LIGAÇÃO 293-1) (COMPLEMENTO EMPENHO Nº 03/2023) DEZEMBRO/2023
Valor: R$ 73,40
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ação: 2.060 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0007895/2022