PAGAMENTO 0000369/2024

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Pagamento: 0000369/2024 Data do Pagamento: 24/01/2024
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0007978/2023 Número do Empenho: 0003259/2023
Beneficiário: Cibox Informática LTDA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.906.841/0001-98
Bem adquirido / Serviço Prestado: SEMEC - ESTIMATIVA PARA 04 MESES DE SERVIÇOS - O presente termo de referência tem por objetivo a prestação de serviços de implementação de parques gráfico terceirizado para realização de serviço de processos, documentos e impressões, com disponibilidade d
Valor: R$ 1.580,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Adesão a Registro de Preços
Fonte de Recursos: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ação: 2.029 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
Função: 12 - Educação Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Adesão a Registro de Preços N° Licitação:
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000110/2022
Processo: 0003844/2022