PAGAMENTO 0000924/2024

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0000924/2024 Data do Pagamento: 29/02/2024
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Não Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000016/2024 Número do Empenho: 0000969/2023
Beneficiário: PROJETA TECNOLOGIA LTDA ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 09.278.358/0001-55
Bem adquirido / Serviço Prestado: SEMTADES - CREAS - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços, Implantação, Treinamento, Migração de Dados e Licença de Uso de Software e Suporte Técnico, constituindo uma solução integrada para a Gestão Continuada de Informação da As
Valor: R$ 847,50
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Programa: 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS
Ação: 2.117 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000031/2021
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000007/2022
Processo: 0005754/2021